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2018年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 人工影响天气管理中心部门预算基本情况
发布日期:2018-02-08 10:33:25 来源:本站 作者: 阅读人次:-
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幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 人工影响天气管理中心2018年度部门预算

  

第一部分 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 人工影响天气管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分   2018年部门预算部门预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 人工影响天气管理中心2018年度部门预算基本情况说明

 

第一部分 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 人工影响天气管理中心概况

一、主要职能

 (一)负责拟定本市人工影响天气工作的发展规划和年度工作计划,并组织实施;指导所属县(区)开展人工影响天气工作。

  ()负责本市人工影响天气作业空域请示、作业天气预警指挥、联合作业的组织协调。

 (三)负责本市人工影响天气工作安全管理与检查以及本市人工影响天气安全事故的上报工作。

 (四)负责本市人工影响天气工作信息的收集、上报作业信息和报表。

 (五)负责本市人工影响天气业务现代化建设。

机构设置

  (一)本部门无下属单位,本部门预算为本级预算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:本中心科室共2个,分别是:指挥室、作业组。本中心共有编制数5 其中主任1名,副主任1名。人员经费按财政补助一类拨付。实有在职人员2名。

第二部分2018年部门预算表(详见附件)

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

 

()收入预算说明

2018年部门预算收入数为29.38万元,比上年增加(减少)2.48万元,增长率9.22%。其中:一般公共预算拨款23.58万元,政府性基金拨款5.8万元,财政专户拨款0万元、其他资金0万元,上级补助收入0万元。增加的原因主要是:按照国家政策增加了人员经费的支出。

()支出预算说明

2018年部门预算支出数为29.38万元,其中:

基本支出预算23.58万元,占总支出的80.26%,比上年增加2.48万元,增长率10.52%。其中:工资福利支出16.81万元,对个人和家庭的补助3.77万元,公用经费3万元,公务交通补贴0万元。增加的原因主要是:按照国家政策增加了人员经费的支出。

项目支出预算5.8万元,占总支出的19.74%,与上年持平。

二、一般公共预算“三公”经费说明

2018年,我单位 “三公”经费支出0万元。较上年减少了3万元,减少的主要原因为根据实际工作情况调整了支出项目。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较上年减少了3万元,减少的主要原因为根据实际工作情况调整了支出项目;公务接待费0万元,与上年保持不变。

 

三、政府性基金预算支出5.8万元。

政府基金预算5.8万元全部为项目支出。

四、机关运行经费一般公共预算3万元。

2018年我单位机关运行经费3万元,与上年持平,包括办公经费1.7万元、水费0.1万元、电费0.4万元、维修(护)费0.5万元。

五、政府采购预算0万元。

2018年我单位无政府采购预算。

       六、国有资产占有使用情况

  截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:5.89万元,全部为通用设备。

   七、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本单位无重点绩效评价(含100万元的项目)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算:指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算

五、 运转性项目支出:指市级部门为履行公共管理职能,必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括:会议、培训类项目,课题调研、科研类项目;信息化运维类项目;宣传活动类项目;执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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