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2018年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 城市管理监察大队部门预算
发布日期:2018-02-08 00:00:00 来源:本站 作者: 阅读人次:-
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2018年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 城市管理监察大队部门预算

 

 

 

 

第一部分  幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 城市管理监察大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 城市管理监察大队2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

 

第一部分  幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 城市管理监察大队概况

 

一、主要职责

幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 城市管理监察大队为副处级事业单位,归口市城市管理局领导和管理。主要职能是负责对破坏市政设施、园林花木的监督处罚;负责对城市“六乱”行为的管理和处罚;负责对各种广场公园集会、营销活动的管理;配合市政府中心工作,开展市区市容环境的整治行动;负责《广东省城市市容和环境管理规定》和《广东省城乡生活垃圾处理条例》等有关城市管理监察职能条款的贯彻实施。

二、机构设置

根据幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 机构编制委员会文件《关于调整市城市管理监察大队机构编制方案的通知》(河机编[2008]138号)的精神,市城市管理监察大队内设7个副科级科室(中队),共有事业编制77名,配领导职数5名,内设机构领导职数(副科级)7名。实有在职人员 71名,离退休人员19名。全部由财政供给。

本部门无下属单位,部门预算为本队本级预算。

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1473.73万元,比上年减少133.79万元,下降8.32%,主要原因是政府性基金减少。支出预算1473.73万元,比上年减少133.79万元,下降8.32%其中:基本支出1409.73万元,占总支出的95.66%,比去年增加101.21万元,增长7.73%,增长主要原因是工资福利支出增加;项目支出预算64万元,占总支出的4.34%,比上年235万元,下降78.6%,下降主要原因是联合执法队、严管小组经费(城建资金安排)减少。

二、“三公”经费安排情况说明

三、2018年本部门“三公”经费预算安排58万元,上年相比持平,其中:因公出国(境)费0万元,与上年对比持平;公务用车购置及运行费50万元,与去年相比持平。公务接待费8万元,与去年相比持平

四、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排265.86万元,比上年增加0.72万元,增长27.16%,主要原因是公务交通补贴增加。其中:办公费60.45万元,印刷费3.1万元,差旅费2万元,工会经费24万元,会议费4.5万元,培训费3万元,劳务费11.3万元,公务接待费8万元,日常维修费6.38万元,其他交通费用32.76万元,办公用房水电费7.66万元,其他商品和服务支出52.71万元,公务用车运行维护费50万元。

五、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排25万元,其中:货物类采购预算25万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至201712月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:235.28万元,分布情况为:房屋6.16万元;通用设备221.66万元;家具7.46万元。占有使用车辆情况,共有车辆10辆,其中:一般执法执勤用车10辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018年,我大队按照市委、市政府城市管理综合体制改革部署和要求,制定具体改革工作方案,揭牌成立“市城市管理综合执法支队”,理顺工作职能,完善工作机制,明确权责清单,整合人员队伍,推进执法重心下移,大力推动我市城市管理工作再上新台阶。项目绩效覆盖率为100%。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.部门预算:指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:主要包括运转性项目支出和事业发展性支出。其中运转性项目支出:指市级部门为履行公共管理职能,必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括:会议、培训类项目,课题调研、科研类项目;信息化运维类项目;宣传活动类项目;执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。事业发展性支出:指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括:专项资金、其他事业发展性支出等,大部分资金为补助市县支出,少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域(如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等)按照因素法分配(未指定具体使用项目)的一般性或专项转移支付支出。

6.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

7.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.年初结转和结余指:单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公经费”,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购支出:纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额。

 

第四部分  2018年部门预算表(详见附件)

 

          201828

幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 城市管理监察大队(部门).xls

信息来源:城监大队