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2018年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人联合会部门预算公开
发布日期:2018-02-08 00:00:00 来源:本站 作者: 阅读人次:-
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2018年幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人联合会部门预算

  

 

第一部分 幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人联合会概况

 一、主要职责

(一)幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人联合会

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,制定本市残疾人事业的规划和计划,并组织实施。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;依照法律收取残疾人劳动就业保障金,扩大残疾人事业,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作,配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作,管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作,加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人康复服务中心

全市残疾人康复业务技术示范窗口;培训本地康复技术人员和管理人员,宣传普及残疾人预防和康复知识;负责聋儿听力语言康复训练和肢残者、智残儿的康复服务指导;培训各县镇聋儿听力语言训练师资和肢残、智残康复训练骨干;指导聋儿语训点的业务工作;指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练;配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作;负责对各县盲人按摩指导中心的管理、指导工作;负责盲人保健按摩行业的服务和规范化管理;负责盲人保健机构和从业人员的从业资格审查,组织保健按摩人员参加职业技能培训、技能鉴定和转介服务。

(三)幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人就业服务中心

参与残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人职业介绍、职业指导就业咨询服务,办理残疾人失业登记;协助实施分散按比例安排残疾人就业工作,协助地税和财政部门收取和管理残疾人就业保障金。

(四)幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人辅助器具服务中心

指导全市残疾人用品用具供应服务网点的建设;为县、镇残疾人用品用具供应服务网点提供货源;开展信息、辅助器材技术咨询、维修服务。(包括:辅助器具配置、居家环境无障碍改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等)

 二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人联合会(本级)、幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人劳动就业服务中心、幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人康复服务中心、幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 残疾人辅助器具服务中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:市残联机关共有事业编制13名(参照公务员管理的事业单位编制11名,后勤服务人员2名),财政核准临聘人员2名。离退休人员5人。

市残联直属单位共有事业编制20名,其中:核拨事业单位编制15名,核补事业编制5名。财政核准临聘人员4名。财政核准临聘专业技术人员20名。离退休人员共4人。

第二部分  2018年部门预算表(详见附件) 

2018年部门预算表.xls

第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1524.65万元,比上年减少187.04万元,下降11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求

2018年本部门支出预算1524.65万元,其中:

基本支出预算581.65万元,占总支出的38%,比上年增加39.16万元,增长6.7%。其中:工资福利支出417.91万元,对个人和家庭的补助95.29万元,公用经费58.2万元,公务交通补贴10.25万元。增长主要原因是有关办公费用价格上涨。

项目支出预算943万元,占总支出的62%,比上年减少226.2万元,减少24%。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排14万元,比上年减少9万元,下降64.3%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费9万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9万元),占64.3%,比上年减少9万元,减少的主要原因是公务用车减少2,专业用车一没纳入预算(机关及直属预算单位公务用车保有量4辆。其中一般公务用车2辆,业务专用车2辆);公务接待费5万元,占35.7%,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排47.45万元,比上年增加10.25万元,增长27.6%,主要原因是有关办公费用价格上涨、房屋维修等。其中:办公费4万元,印刷费0元,邮电费3.2万元,差旅费3万元,会议费2万元,福利费0元,日常维修费7万元,专用材料及一般设备购置费0元,办公用房水电费3万元,办公用房取暖费0元,办公用房物业管理费0元,公务用车运行维护费6万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,无政府采购项目。

五、国有资产占有使用情况

截至201712月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:3278.3万元,分布构成情况为:房屋及构筑物:1331.66元,通用设备:462.5元(其中:公务用车6辆,价值138.4元),专用设备:131.7元,家具、用具、装具:34.2元(其中:家具用具26.3元),主要实物资产数据情况为:1960,资产变动情况为:新购13.66元,调拨18.67元,无偿调拨(划转)8.86

 六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门无财政支出绩效项目

 第四部分  名词解释

 (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算

)部门预算:指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

)非税收入:指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入,包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。

)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

)项目支出:指市级部门为履行公共管理职能,必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括:会议、培训类项目,课题调研、科研类项目;信息化运维类项目;宣传活动类项目;执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

)机关运行经费(即公用经费):指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用政府采购预算。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

信息来源:残联